Если вы хотите получить возврат налога, связанного с расходами на недвижимость, очень важно представить правильную документацию и выполнить все необходимые действия. Процесс включает в себя подачу налоговой декларации и предоставление соответствующей информации об имуществе. В случаях, когда работодатель уже удержал налог, вам необходимо убедиться, что нужные корректировки сделаны в установленные сроки. Если вы не знаете, как поступить, рекомендуется обратиться к налоговому агенту за консультацией по конкретным случаям.
Запрос должен быть подан в установленные законом сроки. Эти сроки часто подробно указаны в Налоговом кодексе, и они строго соблюдаются. Например, если вы заплатили налоги на недвижимость в определенном году и хотите вернуть излишне уплаченную сумму, вам необходимо подать заявление как можно скорее. Промедление может привести к отказу в удовлетворении заявления.
Для заполнения заявления необходимо собрать все соответствующие документы, включая подтверждение места жительства и информацию о суммах налога, уже удержанных вашим работодателем или другими соответствующими органами. Если вы подаете заявление на возврат налога самостоятельно, убедитесь, что у вас есть правильные формы для заполнения. Необходимые документы можно скачать с официального сайта налоговой службы.
Внимательно изучите данные налоговой декларации, так как ошибки могут привести к задержке или отказу в оформлении возврата. Если вы сомневаетесь, перед подачей декларации рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Если вы будете следовать указаниям и соблюдать установленные сроки, процесс не вызовет затруднений.
Краткий обзор вычетов и сроков подачи документов
Чтобы заявить о вычете, налогоплательщик должен правильно заполнить форму 3-НДФЛ. В некоторых случаях работодатель может помочь в этом, но ответственность за правильность заполнения лежит на налогоплательщике. Форма должна быть подана до конца года, следующего за периодом, за который предоставляется вычет.
При отправке обязательно перепроверьте наличие ошибок. Ошибки в заполнении формы 3-НДФЛ могут привести к отказу в приеме заявления. Налогоплательщик должен убедиться, что заполнены все обязательные поля, особенно те, которые касаются доходов и вычетов.
- Срок подачи : Заявление на вычет должно быть подано до 31 декабря года, следующего за периодом, в котором были произведены расходы.
- Куда подавать: Заполненная форма может быть подана как в электронном, так и в физическом виде, в зависимости от предпочтений налогоплательщика.
- Необходимые документы : Налогоплательщик должен предоставить подтверждающие документы, включая квитанцию об оплате и другие сопутствующие документы.
- Образец : Образец заполненной формы доступен для скачивания, чтобы избежать ошибок.
- Ошибки при подаче: Если заявление подано неправильно, это может затянуть процесс получения налогового возмещения.
Запрос будет рассмотрен соответствующими органами после того, как форма будет правильно заполнена и подана. Налогоплательщику может потребоваться предоставить дополнительную информацию в процессе рассмотрения, если возникнут какие-либо несоответствия.
Лист 1
Чтобы заявить о налоговом вычете, налогоплательщик должен внимательно следовать инструкциям по заполнению формы 3-НДФЛ. Ошибки в заполнении формы могут привести к задержке или отказу в приеме заявления. Ниже приведены конкретные шаги и советы по правильному заполнению формы 3-НДФЛ.
- Убедитесь, что все личные данные заполнены точно, включая ФИО, ИНН и адрес.
- В случае ошибки важно немедленно исправить ее до подачи формы, чтобы избежать возможных проблем с ФНС.
- Форма 3-НДФЛ должна быть подана до установленного срока, который обычно наступает до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, поэтому позаботьтесь о своевременной подаче, чтобы избежать штрафов.
- Перепроверьте предоставленные работодателем данные о доходах и налоговых вычетах, чтобы избежать расхождений.
- При необходимости загрузите образец заполненной формы с сайта FNS, чтобы помочь правильному заполнению.
При подготовке формы обратите особое внимание на конкретные детали, касающиеся заявления на налоговый вычет. Заполните соответствующие разделы об общей сумме понесенных расходов и сумме уже уплаченного налога. Эта информация очень важна для обработки заявки. После заполнения данных проверьте правильность каждой записи.
Если вы допустили ошибку при заполнении формы, ее можно исправить в тот же срок, чтобы она не оказала негативного влияния на процесс. Если вы не уверены в правильности заполнения какого-либо раздела, перед подачей формы рекомендуется проконсультироваться с работодателем или специалистом налоговой службы.
После заполнения подайте форму 3-НДФЛ непосредственно в ФНС или воспользуйтесь онлайн-порталом для ускорения процесса. Для тех, кто не уверен в формате, ознакомьтесь с инструкциями на официальном сайте ФНС, чтобы получить дополнительные разъяснения.
Чтобы сделать процесс более гладким, регулярно проверяйте обновления процесса подачи и возможные изменения в требованиях к 2025 году.
Лист 2
В случае подачи заявления на возмещение расходов, связанных с имуществом, необходимо заполнить правильную форму. Форму следует скачать с официального портала и внимательно заполнить. Его необходимо представить в сроки, установленные для 2025 года. В случае возникновения сомнений обратитесь к агенту за разъяснениями по любым деталям в документе.
Обязательно подайте форму в установленном порядке. Обязательно введите все необходимые данные. Отсутствие информации может привести к задержке или отказу в приеме заявления. Как только форма будет заполнена, ее следует подать в компетентный орган. Убедитесь, что она подписана и содержит все подтверждающие документы, чтобы избежать проблем.
Сроки подачи документов строго определены. Их несоблюдение может привести к невозможности рассмотрения запроса. Документ должен быть представлен не позднее указанного срока после 2025 года. Агент может помочь проверить, правильно ли и вовремя ли подана форма.
После того как форма будет готова, она должна быть подана налогоплательщиком непосредственно или через уполномоченного представителя. Убедитесь, что все необходимые данные заполнены правильно, чтобы избежать осложнений при обработке запроса. Сохраните копии заполненной формы для своих записей и убедитесь, что к заявлению приложены все необходимые документы.
Более подробную информацию о том, как правильно заполнить форму и куда ее подавать, можно найти в официальных инструкциях на сайте правительства. Предоставление формы является бесплатным и может быть осуществлено в цифровом формате.
Лист 3
Чтобы заполнить Лист 3 налоговой формы, необходимо внимательно и точно заполнить разделы. В этой части налогоплательщик указывает подробную информацию о своих вычетах, на которые он имеет право в соответствии с законодательством о подоходном налоге. Обращайте внимание на особенности заполнения формы и следите за тем, чтобы не допустить ошибок, так как ошибки могут затянуть процесс или привести к отказу.
Заполните форму, указав необходимые данные о своем месте жительства, включая его адрес. Вы должны заполнить этот раздел, даже если вы уже предоставляли информацию в предыдущие годы. Этот раздел предназначен для подтверждения права налогоплательщика на вычеты при подаче заявления на возврат налога. Если у вас несколько объектов недвижимости, укажите тот, который относится к данному вычету.
Обязательно соблюдайте правильный порядок заполнения формы и убедитесь, что вы используете последнюю версию. В 2025 году налоговые органы будут требовать обновленную информацию. Налогоплательщику следует перепроверить все записи, чтобы избежать распространенных ошибок. Распространенной ошибкой является неправильное заполнение формы, что может привести к задержке рассмотрения заявления.
Важно помнить, что форма должна быть представлена в полном объеме. Хотя некоторые разделы могут показаться менее важными, они необходимы для оформления возврата. Если право на вычет имеют несколько человек, то оба должны заполнить форму одновременно, обеспечив при этом наличие всех необходимых подписей.
И наконец, не забудьте вовремя подать форму и предоставить все необходимые дополнительные документы. Если вы не представите Лист 3 с полным набором данных, это может привести к осложнениям при подаче налоговой декларации. Если вы не уверены в точности процедуры, внимательно прочитайте инструкцию или проконсультируйтесь с налоговым специалистом.
Как подать заявление
Чтобы подать заявление на возврат НДФЛ по имущественным вычетам, налогоплательщик должен предоставить в Федеральную налоговую службу (ФНС) соответствующие документы. Сначала заполните заявление по официальной форме 3-НДФЛ, которую можно скачать на сайте ФНС. Убедитесь, что все поля заполнены полностью и точно, чтобы избежать задержек в обработке.
Крайний срок подачи заявки обычно приходится на налоговый год, в котором были произведены расходы, или не позднее 30 апреля 2025 года для заявок, относящихся к 2024 году. Помните, что любые ошибки или упущения могут привести к проблемам с обработкой возврата.
К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие право на участие в программе, такие как справка с места жительства и документы, подтверждающие право собственности. Если налогоплательщик работает, он также должен приложить справку, выданную работодателем, подтверждающую доход и уплату налогов. Отсутствие этих документов приведет к задержке возврата.
Для подачи документов рекомендуется подать их онлайн через официальный портал FNS или лично посетить местное отделение FNS. Однако можно подать заявление через своего работодателя, если он зарегистрирован для работы с налоговыми документами. Обязательно подавайте заявление одновременно с другими соответствующими документами.
После подачи заявления FNS обработает его и уведомит налогоплательщика о принятом решении. Если потребуются дополнительные документы или разъяснения, налогоплательщик будет уведомлен об этом в разумные сроки.
Если вы не уверены в точности требований, обратитесь к своему работодателю или непосредственно в FNS, чтобы прояснить любые сомнения относительно заполнения или подачи необходимых форм.
Заявление на возврат подоходного налога (НДФЛ)
Если вы хотите получить возврат подоходного налога, удержанного вашим работодателем, вам необходимо подать заявление по соответствующим каналам. Первый шаг — заполнение формы 3-НДФЛ за 2024 год, которую можно скачать на официальном сайте налоговой службы.
Убедитесь, что все необходимые разделы заполнены правильно. Если будут допущены ошибки, это может затянуть процесс. Срок подачи формы строго определен, поэтому необходимо подать необходимые документы до окончания срока действия.
Чтобы избежать осложнений, проверьте, правильно ли работодатель рассчитал и удержал подоходный налог. Если была удержана неверная сумма, ситуацию можно исправить через налоговый орган. После того как форма заполнена, необходимо подать ее вместе с подтверждающими документами в соответствующее отделение FNS.
Помните, что налоговый орган обработает запрос только в том случае, если все поля будут заполнены точно. Сюда входят данные о ваших доходах, вычетах и сумме, которая уже была удержана работодателем. Если вы не уверены в некоторых деталях, обратитесь за советом к специалисту, прежде чем подавать заявление.
Важно подать заявление до конца года, чтобы не потерять право на возмещение. Форма должна быть подана не позднее крайнего срока, указанного налоговой службой. Если вы соответствуете критериям для получения возмещения, оно будет обработано в течение определенного срока, который обычно не превышает нескольких месяцев после подачи заявки.
Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь в заполнении формы, вы можете обратиться непосредственно в налоговую службу или проконсультироваться с налоговым агентом. Это поможет убедиться, что все заполнено правильно, и повысит вероятность успешного возврата средств.
В каких случаях следует подавать заявление на возврат налога
Если вы имеете право на возврат налога, вам следует подать заявление в следующих случаях: Если работодатель удержал больше подоходного налога, чем нужно, или если вы имеете право на вычеты, о которых еще не заявляли. Например, в 2021 году физические лица, которые приобрели недвижимость и выплатили проценты по ипотечному кредиту, могли подать заявление на получение налогового вычета. Крайний срок подачи заявления на возврат в 2024 году является критическим. Убедитесь, что вы знаете правильные сроки.
В некоторых ситуациях, например, когда работодатель не смог в полной мере воспользоваться налоговыми вычетами, вам может потребоваться самостоятельно подать заявление на возврат. Первый шаг — получить в налоговом органе форму 3-НДФЛ. Заполните ее правильно, убедившись, что учтены все вычеты, например, на детей или медицинские расходы. Если вы получили меньше удержанного подоходного налога, чем положено, вам необходимо обратиться за возвратом непосредственно к налоговому агенту. В противном случае сумма уплаченного налога не подлежит возврату.
Если вы считаете, что при заполнении налоговой декларации была допущена ошибка, необходимо подать заявление. Например, если налоговый орган ошибочно удержал средства или не применил вычет, заявление на возврат необходимо подать до истечения 3-летнего срока давности. Обратите внимание на порядок подачи и необходимые документы, чтобы все было понятно.
И наконец, подайте заявление, если ваши налоговые вычеты изменились, например, в 2024 году, после подачи годового отчета. Ошибки в расчете налогов необходимо исправлять незамедлительно, и налоговый орган — это именно то место, где можно разобраться с такими расхождениями. Прежде чем приступить к оформлению заявления, дважды проверьте список необходимых документов и форм, включая справку о доходах от работодателя.
Образец заявления на получение налогового вычета
Чтобы подать заявление на возврат налога, связанного с имущественными расходами, налогоплательщик должен в установленные сроки подать соответствующую форму. Необходимый бланк можно скачать на официальном сайте налогового органа. Заполненный документ подается вместе с декларацией о доходах за указанный год. Если заявитель заплатил больше налога, чем требуется, он может подать заявление на возврат излишне уплаченной суммы.
Убедитесь, что форма правильно заполнена и содержит личную информацию, включая место жительства и сведения о произведенном платеже. В заявлении должны быть четко указаны сумма уплаченного налога, период и сумма, подлежащая возврату. Сроки подачи зависят от года подачи и должны быть соблюдены во избежание отклонения заявления.
После подачи заявления налоговая служба обработает запрос и определит, возможен ли возврат на основании предоставленных данных. В случае каких-либо расхождений налогоплательщика могут попросить уточнить некоторые моменты. Очень важно предоставить точную и полную информацию во время подачи заявления, чтобы избежать задержек.
Стандартный бланк заявления доступен для скачивания, и его следует подавать вместе с копией декларации о доходах. Вы можете ознакомиться с конкретными инструкциями относительно периода подачи заявления, чтобы убедиться в соответствии действующим налоговым правилам. При необходимости обратитесь в налоговый департамент, чтобы получить рекомендации по заполнению документа и избежать ошибок в процессе.
Чтобы проверить, имеете ли вы право на возмещение, заявление должно быть подано в установленном формате с соблюдением всех необходимых инструкций. Полное заявление, включающее все необходимые документы, ускорит время рассмотрения и повысит шансы на положительное решение налоговых органов.
Образец заявления в свободной форме, когда работодатель по ошибке удержал больше подоходного налога, чем нужно
Если ваш работодатель по ошибке удержал больше подоходного налога, чем требуется, вы можете подать заявление на исправление. Заявление подается вместе с декларацией 3-НДФЛ за соответствующий год. Ниже приведен образец оформления заявления.
1. В первой части укажите причину обращения. В данном случае укажите, что ваш работодатель ошибочно удержал большую сумму налога, чем необходимо, за 2021 год.
2. Четко укажите точную сумму излишне уплаченного налога. Приложите подтверждающие документы, если это необходимо для доказательства ошибки. Например, предоставьте заявление от работодателя с указанием удержанной суммы налога.
3. Укажите, что вы подаете форму 3-НДФЛ за 2021 год. Если вы подаете заявление после установленного срока, уточните причины задержки и укажите соответствующие даты.
4. Потребуйте возврата излишне уплаченной суммы. Кратко, но конкретно укажите сумму, подлежащую возврату, и потребуйте от ведомства быстрого ответа. Укажите, что вам понятна процедура и вы готовы предоставить любую дополнительную информацию, если она потребуется.
5. В завершение письма укажите свои контактные данные и всю необходимую информацию для переписки.
Я, [Полное имя], налогоплательщик, проживающий по адресу [адрес], настоящим подаю заявление о пересмотре и корректировке налогового расчета за 2021 год. Мне стало известно, что мой работодатель ошибочно удержал излишнюю сумму подоходного налога в общем размере [сумма].
Я прошу вернуть мне излишне уплаченную сумму и представляю на ваше рассмотрение декларацию 3-НДФЛ за 2021 год. Ошибка в расчете налога произошла из-за [краткое объяснение ошибки].
Прошу Вас рассмотреть данное заявление в кратчайшие сроки и вернуть излишне уплаченный налог. Я буду рад предоставить любую необходимую дополнительную документацию.
Для подачи заявления убедитесь, что у вас есть все необходимые документы, включая форму 3-НДФЛ, подтверждение переплаты и заявление. Подавайте все одновременно, чтобы ускорить процесс рассмотрения.
Образец заявления по форме ФНС
Чтобы подать заявление на возврат излишне уплаченной суммы, необходимо использовать официальный бланк ФНС. Документ должен подавать налогоплательщик, который переплатил налоги при покупке недвижимости. Во избежание ошибок внимательно отнеситесь к деталям в форме заявления. Неправильная или неполная информация может привести к задержке или отказу в обработке.
Заявление должно быть подано в установленные законом сроки, как правило, в течение одного года после уплаты налога. Если заявление подано после этого срока, FNS имеет право отклонить запрос. Вам следует ознакомиться со сроками для каждого конкретного случая, чтобы убедиться, что вы уложились в необходимые сроки подачи заявки.
Убедитесь, что форма заполнена правильно, с указанием полной информации о налогоплательщике и сделке. Любые несоответствия или недостающая информация могут привести к дополнительным затратам времени на обработку или отклонению заявления. Внимательно прочитайте инструкции по заполнению формы, чтобы убедиться, что все разделы заполнены правильно.
Процесс возврата обычно начинается, когда излишняя сумма была удержана штатом. Если вы считаете, что в ваших расчетах или вычетах была допущена ошибка, заявление можно использовать для ее исправления. Обязательно укажите год и сумму, за которую вы просите вернуть деньги, в соответствующем разделе формы.
После того как вы подадите заявление, оно будет рассмотрено в соответствии с процедурами FNS. Форма пройдет проверку, и налоговая служба вынесет решение на основании предоставленной информации. Если заявление будет одобрено, возврат средств будет обработан, как правило, в течение нескольких недель после одобрения.
Убедитесь, что вы предоставили все необходимые документы, чтобы избежать задержек в процессе рассмотрения. Если вы не уверены в деталях или в том, что именно необходимо, рекомендуется обратиться за дополнительной консультацией, чтобы убедиться, что ваше заявление подано правильно.
Сроки рассмотрения заявления о возврате налога
В 2021 году процедура подачи и рассмотрения заявления на возврат налога стала более четкой. Налоговая инспекция должна рассмотреть заявление и принять решение в определенные сроки в зависимости от типа заявления.
Стандартный срок рассмотрения заявления о возврате налога составляет не более 3 месяцев с момента получения налоговым органом заполненного заявления, включая необходимые документы. В некоторых случаях этот срок может быть увеличен до 6 месяцев, например, когда налоговому органу требуется дополнительная информация или проверка.
- Для запросов, поданных в 2025 году, максимальный срок остается 3 месяца, при условии, что все документы заполнены правильно.
- Если налогоплательщик допустил ошибку в форме 3-НДФЛ или не приложил необходимые документы, налоговая инспекция может продлить срок проверки.
- Работодатели обязаны предоставить подтверждающие документы, если сотрудник переплатил налоги.
Чтобы избежать задержек, убедитесь, что форма 3-НДФЛ заполнена правильно, особенно поля, связанные с персональными кодами и суммой уплаченного налога. Если вы не уверены в правильности заполнения, вы можете скачать шаблоны и рекомендации по правильному заполнению формы.
Если есть переплата за предыдущие годы, проверка может быть продлена. Обычно это происходит в ситуациях, когда запрашивается возврат сразу за несколько лет, например, в случаях, когда человек не заявлял о вычетах ранее. Уточните в своей налоговой инспекции особенности таких случаев.
Наконец, всегда следите за тем, чтобы запрос был подан в правильную налоговую инспекцию, и подтверждайте предоставление всех необходимых документов, чтобы избежать задержек.
Составление заявления на возврат НДФЛ: Образец и шаблон
Чтобы начать процесс возврата удержанного подоходного налога, налогоплательщикам необходимо выполнить следующие действия:
- Убедитесь, что заявление подано в правильную налоговую инспекцию по месту жительства налогоплательщика.
- В заявлении необходимо указать личные данные, включая ИНН налогоплательщика, его адрес и реквизиты банковского счета для перечисления средств.
- Приложите необходимые документы, подтверждающие право на возврат, например, справку о расходах и доходах за соответствующий год.
- Заполните форму в установленном формате, убедившись, что выбран правильный налоговый период, как правило, 2021 или 2022 год, в зависимости от конкретного случая.
- Для заявлений, связанных с работой, приложите справку о доходах (форма 2-НДФЛ), выданную работодателем, с указанием удержанной суммы.
Заявление должно быть подано не позднее конца года, следующего за соответствующим налоговым периодом. Например, для заявления за 2021 год самая поздняя дата подачи — 2022 год, но если заявление будет подано после 1 января 2025 года, оно будет считаться просроченным.
Если удержанная сумма превышает фактическое налоговое обязательство, налогоплательщик имеет право на возврат излишне уплаченной суммы. Для упрощения процесса доступна для скачивания заранее заполненная форма, которая исключает распространенные ошибки в процедуре.
- Во избежание ошибок загрузите форму с официального портала.
- Дважды проверьте, чтобы информация о доходах, вычетах и удержанном налоге соответствовала отчету работодателя.
- Четко укажите сумму возврата, ссылаясь на документы, подтверждающие ваше требование.
После подачи заявки налоговые органы рассмотрят ее. Очень важно представить все в надлежащем формате, чтобы избежать задержек. При необходимости налоговая служба может запросить дополнительные сведения, но налогоплательщик должен стремиться предоставить все необходимые документы с самого начала, чтобы избежать длительных сроков рассмотрения.
Нужно ли одновременно подавать декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат?
Да, декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат налога необходимо подавать одновременно. Если налогоплательщик хочет получить возврат налога, уплаченного за имущество, подача декларации обязательна. При заполнении формы 3-НДФЛ налогоплательщик также должен приложить соответствующие документы, в том числе заявление на возврат. Это связано с тем, что для правильной обработки декларации налоговому органу необходимы как декларация за текущий год, так и заявление.
Однако многие налогоплательщики ошибочно полагают, что декларацию 3-НДФЛ можно подать самостоятельно, не предоставляя заявление на возврат. Это может привести к ошибкам в оформлении, и заявление на возврат может быть не принято. В таких случаях необходимо представить оба документа по установленной форме, что обеспечит надлежащий возврат средств, удержанных налоговым агентом.
Если налогоплательщик не представит требуемое заявление вместе с декларацией, процесс возврата затянется. ФНС не приступит к возврату средств до тех пор, пока заявление не будет заполнено и подано надлежащим образом. Поэтому во избежание ненужных задержек важно обеспечить одновременную подачу декларации и заявления на возврат.
В случае возникновения сомнений налогоплательщику следует обратиться за помощью в налоговый орган или к налоговому консультанту, чтобы избежать ошибок в декларации 3-НДФЛ и сопутствующих документах. Не забывайте перепроверять образцы форм на предмет правильности процедуры и правильности заполнения.
Форма заявления о возврате налога и инструкция по заполнению
Чтобы запросить возврат налога, налогоплательщик должен подать заявление в налоговый орган. Такое заявление может быть подано только в том случае, если налоговый агент удерживал налог в течение указанного года. Форма подается вместе с декларацией за год, в котором был уплачен налог. Во избежание задержек налогоплательщик должен правильно заполнить соответствующие поля и указать все необходимые данные.
В случае, если налогоплательщик работает по найму, форму можно подать работодателю, который займется оформлением возврата. Также можно подать заявление непосредственно в налоговую инспекцию, если речь не идет о налоговом агенте. Если налог был удержан в 2021 году, а просьба о возврате возникла в 2025 году, человек должен подать заявление незамедлительно, придерживаясь конкретных сроков, установленных налоговым органом. Несоблюдение сроков может привести к отказу в удовлетворении заявления.
В форме необходимо указать личные данные налогоплательщика, сведения об удержанном налоге и любые соответствующие документы, например, договоры или подтверждение расходов, которые дают право на возврат. Уделите внимание точному заполнению информации, особенно налоговому периоду, который должен совпадать с годом уплаты налога. Рекомендуется проконсультироваться с работодателем или налоговым агентом о точном формате подачи документов.
Для лиц, не работающих по найму, заявление о возврате налога подается непосредственно в налоговую инспекцию. Точный порядок подачи документов рекомендуется уточнить на сайте налоговой службы, так как в 2025 году могут появиться обновления. Вместе с формой налогоплательщик должен представить заполненную налоговую декларацию за соответствующий год, причем сделать это нужно правильно и в срок.
Перед подачей внимательно изучите инструкции, чтобы избежать распространенных ошибок. Неправильно заполненное заявление или недостающие документы приведут к отклонению запроса. Сохраните копии всех поданных материалов на случай, если потребуется дополнительная информация. При возникновении каких-либо неясностей обратитесь за советом к специалисту или проконсультируйтесь с налоговым агентом.